Orden de Compra. Nº2107-763-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y MENAJE MES MAYO DESDE 2107-63-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-763-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y MENAJE MES MAYO DESDE 2107-63-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1088 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 187196,36
Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M&T SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
R.U.T. 77.540.301-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial M&T SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292501
Tampones quirúrgicos30CajaTAMPON LADYSOFT TAMPON LADYSOFT $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.160 $ 65.160
47131801
Limpiadores de suelos300UnidadVIRUTILLA FINA VIRUTILLA FINA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
27111801
Cintas métricas10UnidadHUINCHA MEDIR ROPAHUINCHA MEDIR ROPA $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
42141602
Bacinillas de cama para uso general70UnidadCHATA TIPO ZAPATOCHATA TIPO ZAPATO $ 7.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.920 $ 556.920
11121802
Algodón10UnidadCOTONITOS (VARITAS DE ALGODON) caja 200 unidadesCOTONITOS VARITAS DE ALGODON caja 200 unidades $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12191501
Solventes aromáticos48UnidadDESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIDON 5 LTSDESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO BIDON 5 LTS $ 4.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.496 $ 230.496
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE GLADE TOQUE (REPUESTO) (JARDIN INFANTIL)DESODORANTE GLADE TOQUE REPUESTO JARDIN INFANTIL $ 2.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.428 $ 31.428
Total Neto $ 985.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.196
TOTAL OC $ 1.172.440


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.