Orden de Compra. Nº1493-350-AG25 "INSUMOS PARA GESTION Y PRODUCCION PROYECTO POR MAS SEGURIDAD PARA PUENTE ÑUBLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-161-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1493-350-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA GESTION Y PRODUCCION PROYECTO POR MAS SEGURIDAD PARA PUENTE ÑUBLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-161-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita cancelar ya que nos equivocamos en la cantidad deben ser 550 de cada producto y se publicara nuevamente con las cantidades corregidas.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 (FONDOS FNDR 8%) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna San Nicolás
Impuesto 456000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicios gráficos ryl.cl
Razón Social LUIS ALONSO FUENTES SEPÚLVEDA
R.U.T. 15.158.027-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicios gráficos ryl.cl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas1Global500 CARPETAS CON ACOCLIP 23 CM DE ANCHO, 34 CM DE ALTO, 2 CM DE MARGEN. 500 LAPIZ PASTA AZUL 500 AGENDAS DE 16.5CM ANCHO, 20 CM ALTO, 2 CM PARA ANILLADO TAPAS DURAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ENTREGADO EN EL MUNICIPIO500 CARPETAS CON ACOCLIP 23 CM DE ANCHO, 34 CM DE ALTO, 2 CM DE MARGEN. 500 LAPIZ PASTA AZUL 500 AGENDAS DE 16.5CM ANCHO, 20 CM ALTO, 2 CM PARA ANILLADO TAPAS DURAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ENTREGADO EN EL MUNICIPIO $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.000
TOTAL OC $ 2.856.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.158.027-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.