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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952946-62-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
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R.U.T. |
65.127.823-6 |
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Dirección de Facturación |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
1071035,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
DELBOR |
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Razón Social |
DELBOR SPA
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R.U.T. |
77.776.153-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DELBOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento y reparación de instalaciones dependientes del Campo Militar Valdivia, conforme a anexo económico N°1 adjunto. | Materiales según mandante. Despacho gratuito puesto y descargado en Coronel Santiago Bueras N°1679 Valdivia, Valdivia, Región de Los Ríos. Entrega dentro de 4 días hábiles. Detalle en documento adjunto. |
$ 5.637.029,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.637.029
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$ 5.637.029
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Total Neto
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$ 5.637.029
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.071.036
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$ 6.708.065
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.