Orden de Compra. Nº
4476-83-AG25
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MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EXTINTORES
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4476-83-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EXTINTORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T.
69.100.200-4
Dirección de Facturación
PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna
Romeral
Impuesto
48070
Dirección de Envío de la Factura
PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Sr. Proveedor favor aceptar O/C,. Coordinarse con Sr. Rubén Cabrera
Sr. Proveedor favor aceptar O/C,. Coordinarse con Sr. Rubén Cabrera Encargado de Operaciones al fono +56946853115 o al correo operacionescesfamromeral@gmail.com
Las condiciones de pago regirán una vez realizados los servicios, facturados y recepcionados conforme por el Encargado de Operaciones.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir
Razón Social
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
R.U.T.
7.048.004-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
1
Unidad
Mantención CO 2 2 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
46191601
Extintores
1
Unidad
Mantención Extintor Químico Seco 10 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
46191601
Extintores
26
Unidad
Mantención Extintor Químico Seco 6 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.000
$ 143.000
46191601
Extintores
6
Unidad
Mantención Extintor Químico Seco 4 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
46191601
Extintores
3
Unidad
Mantención Extintor Químico Seco 2 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
46191601
Extintores
7
Unidad
Mantención Extintor Químico Seco 1 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
46191601
Extintores
2
Unidad
Mantención CO 2 5 Kg.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 253.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.070
TOTAL OC
$ 301.070
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.048.004-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.