Orden de Compra. Nº707415-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707415-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707415-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707415-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Antofagasta
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación JORGE WASHIGTON 2470
Comuna Antofagasta
Impuesto 159866
Dirección de Envío de la Factura JORGE WASHIGTON 2470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
TítuloDescripción
DETALLE EMPAQUETADOSEGÚN ANEXO N°1
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona246UnidadETIQUETADO, DESINFECTANTE, AL 70%, FORMATO 1000 CC CON O SIN DOSIFICADOR INTERNO. CON REGISTRO ISP VIGENTE, VENCIMIENTO 24 MESES O MÁS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.200 $ 541.200
47131811
Productos de lavandería79UnidadDETERGENTE EN POLVO ETIQUETADO EN FORMATO DE 2 KLS Y CON FECHA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES O MÁS.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.200 $ 300.200
Total Neto $ 841.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.866
TOTAL OC $ 1.001.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.