Orden de Compra. Nº1237725-40-AG25 "Orden de Compra ágil: 1237725-46-COT25 ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237725-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 1237725-46-COT25 ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 65.207.878-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 65.207.878-8
Dirección de Facturación Serrano s/n, Estadio Municipal de San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 289199,19
Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n, Estadio Municipal de San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas2GalónPINTURA GRIS PARA PISCINA GALONES  $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
31211508
Pinturas acrílicas1GalónPINTURA BLANCA PARA PISCINA  $ 45.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.379 $ 45.379
31211604
Diluyentes para pinturas4BidónDILUYENTE DE PISCINA 5 LITROS  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.116 $ 94.116
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 7  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
11121610
Maderas duras14UnidadTablones de 2” x 6 metros de 2,4 de largo  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.996 $ 79.996
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles5UnidadRueda de carretilla estándar (se inflan)  $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.785 $ 53.785
40141609
Válvulas de control15UnidadLlave de paso de 1” a soldar  $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.125 $ 136.125
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3°  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31201512
Cinta Transparente15Unidad PAPEL ENGOMADO 2 DE ANCHO ( 48 MM X 50 MT 3M)  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.895
31201606
Calafateos10UnidadSELLADOR POLIRETANO ESLATOMERO PARA PISCINA   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.770 $ 132.770
27111907
Cepillos de alambre5UnidadCEPILLO METALICO TIPO CHASCON PARA GALLETERO LIMPIEZA DE PAREDES  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
15121501
Aceite de motor15Litroaceite para cortadora de pasto (SAE30)  $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.315 $ 69.315
40142008
Mangueras para agua40Metro LinealManguera para regar de ½   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
31211504
Pinturas de cobertura2TinetaLatex al agua blanco   $ 16.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
31211508
Pinturas acrílicas7TinetaPINTURA PISCINA PORO ABIERTO TINETAS AZUL   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.880 $ 705.880
Total Neto $ 1.522.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.199
TOTAL OC $ 1.811.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.