Orden de Compra. Nº3878-117-SE24 "MATERIALES REPARACIONES COCINA LICEO BICENTENARIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-117-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES COCINA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 3416,96
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social JAIME GUSTAVO IBÁÑEZ RETAMAL
R.U.T. 13.890.013-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161509
Tornillos para muros en seco1Unidad no definidaCAJA TORNILLOS 1 1/2  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO PARA PINTAR  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
30161509
Tablero de yeso1Unidad no definidaPLANCHA DE VOLCANICA  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
Total Neto $ 17.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.417
TOTAL OC $ 21.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.