Orden de Compra. Nº5667-204-AG25 "SC1369 Hito II - PME, SC17, FFC"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-204-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SC1369 Hito II - PME, SC17, FFC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación General Arteaga Nº130
Comuna Arica
Impuesto 154123,82
Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.669.660-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones3UnidadServicios de salón y equipamiento / ver TDRs para el 29 de septiembre.Servicios de salón y equipamiento / ver TDRs para el 29 de septiembre. Según oferta del proveedor. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
90101701
Gestión de cafetería26UnidadServicios de coffee break / ver TDRs.Servicios de coffee break / ver TDRs. Según oferta del proveedor. $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.448 $ 123.448
90101501
Restaurantes26UnidadServicios de almuerzo / ver TDRs.Servicios de almuerzo / ver TDRs. Según oferta del proveedor. $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730
Total Neto $ 811.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.124
TOTAL OC $ 965.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.