Orden de Compra. Nº1057486-535-AG25 "IDO/CA/Req 3050040-5/Bodega Economato"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-535-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3050040-5/Bodega Economato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 36434,4
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
Gomas elásticas10BolsaELÁSTICOS DELGADOS (PARA BILLETES) EN BOLSAS DE 1/2 KILO  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
55121606
Etiquetas autoadhesivas10UnidadETIQUETA AUTOADHESIVA 36x102MM. (PAQUETES DE 25 HOJAS)  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadPAPEL BOND, ROLLO PARA PLOTTER INK-JET 0.914 X 50 mts.  $ 20.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
44111509
Portalápiz12UnidadPORTALÁPIZ TIPO VASO  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121716
Rotuladores36UnidadPLUMON PARA PIZARRA, LABABLE COLOR VERDE  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 191.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.434
TOTAL OC $ 228.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.