Orden de Compra. Nº5394-212-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA PUNTA ARENAS UMAG, SDP 150529"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-212-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DIURNO REFERENCIAL PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA PUNTA ARENAS UMAG, SDP 150529
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150529 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 110639,47
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de entregaAvenida Frei 0862

contacto: 

Paula Oyarzo, correo: paula.oyarzotorres@umag.cl     

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad10 APRETADOR METALICO 32 MM 6 ARCHIVADOR LETRA ANCHO ECO L-8 10 BANDERITA RESALTADORA TEXTO 5 COLORES 10 BOLIGRAFO PASTA 1.0 MM AZUL 3 CARPETA OFICIO C/FUELLE 12 DIVISIONES 10 DESTACADOR BISELADO 2.0 AMARILLO 10 DESTACADOR BISELADO 2.0 ROSADO 10 DESTACADOR BISELADO 2.0 VERDE 5 ELASTICO BLANCO 60/1.5 500 GR 4 FUNDA CARTA TRANSPARENTE (100 UNIDADES) 2 FUNDA OFICIO TRANSPARENTE (100 UNIDADES) 40 GOMA BORRAR MIGA 20 SOFT 20 LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO 100 UN. 125 MIC 10LAPIZ 12 COLORES 4 LUPA CRISTAL 10X40 MM 20MARCADOR 12 COLORES BOLSA PUNTA DELGADA 8 MARCADOR 12 COLORES PERMANENTE 10MARCADOR OLEO DORADO FINO 3 OPALINA OFICIO 100 HOJAS LISA 200 GR BLANCA 20 PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 180 GR 20 HOJAS 3 PERFORADOR PM-20 PARA 25 HOJAS 6 0PILA AA GP ULTRA ALCALINA 5 PORTA LAPIZ METALICO MALLA 80X98 5 REGLA METALICA 60CM 10 TACO ADHESIVO 75X75 MM 100 HOJAS AMARILLO 10 APRETADOR METALICO 32 MM 6 ARCHIVADOR LETRA ANCHO ECO L-8 10 BANDERITA RESALTADORA TEXTO 5 COLORES 10 BOLIGRAFO PASTA 1.0 MM AZUL 3 CARPETA OFICIO C/FUELLE 12 DIVISIONES 10 DESTACADOR BISELADO 2.0 AMARILLO 10 DESTACADOR BISELADO 2.0 ROSADO 10 DE $ 582.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.313 $ 582.313
Total Neto $ 582.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.639
TOTAL OC $ 692.952


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.