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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-15133-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CJIT.SOL.721 LENTES PACIENTES MES DE MARZO 2025 DESDE 619133-159-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-159-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo de San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
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Impuesto |
975069,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICA VERGARA & TORO |
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Razón Social |
LUIS EDUARDO VERGARA TORO
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R.U.T. |
10.368.369-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICA VERGARA & TORO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 773 | Unidad | LENTES PACIENTES GES MES DE MARZO 2025
CÓD: 2100344 | ? Armazón tipo celuloide yo metálico.
? Refuerzos en los brazos.
? Cristales blancos de primera
? Asistencia personalizada y cumplimiento con indicaciones de recetas de lentes entregadas por el médico especialista.
? Lentes ajustados entregados con |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.131.947
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$ 5.131.947
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Total Neto
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$ 5.131.947
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 975.070
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$ 6.107.017
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.