Orden de Compra. Nº188-405-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-248-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-405-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-248-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 912898,8653
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: ENLACE DE DATOS DEDICADO Y TELEFONÍA FIJA MEDIANTE PORTABILIDAD NUMÉRICA PARA ESTABLECIMIENTO COSAM MUJERES-COMUDEF. SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.Servicio internet y telefonía con equipamiento; DETALLE PRODUCTO, Tarifa de Instalación 4 UF, Velocidad Plan 200/200 a 24 meses ,Tarifa: 4.82, 1 línea telefónica con equipo Tarifa: 0,30 Total: 5,12 UF mensuales, Valor total del contrato 24 meses + IVA $ 4.804.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.804.731 $ 4.804.731
Total Neto $ 4.804.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 912.899
TOTAL OC $ 5.717.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.