Orden de Compra. Nº2733-259-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SOLICITADO POR ESCUELA REPUBLICA CHECA. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-256-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-259-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SOLICITADO POR ESCUELA REPUBLICA CHECA. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-256-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009002000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 170202
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cobrotech
Razón Social COBROTECH SPA
R.U.T. 76.819.088-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cobrotech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros20UnidadDisco Solido Unidad SSD "KingSpec", 512GB, M.2 2280, NVMe PCIe 3.0x4, Lectura 2000 MB/s, Escritura 1700 MB/sSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 30.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.200 $ 618.200
32101603
Memoria RAM estática (SRAM)20UnidadMemoria RAM "Hiksemi Hiker HSC408S32Z1" (DDR4, 8GB, 2666MHz, SODIMM) o de similares característicasSEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 13.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.600 $ 277.600
Total Neto $ 895.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.202
TOTAL OC $ 1.066.002


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.