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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547640-157-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACIÓN CORPORATIVA CONVENIO MAIS CECOSF/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-103-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
58155,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TODO MERCH |
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Razón Social |
ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA
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R.U.T. |
77.421.087-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TODO MERCH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 120 | Unidad | CORAZÓN ANTI-STRESS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO. | |
$ 684,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.080
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$ 82.080
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24111501
| Bolsas de lona | 500 | Unidad | BOLSA TNT REUTILIZABLE SHOPPER SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO. | |
$ 448,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 306.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.155
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$ 364.235
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.