Orden de Compra. Nº1316688-42-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316688-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1316688-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316688-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES DESAM
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Facturación Vapor Tenglo 475
Comuna Quellón
Impuesto 342000
Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Razón Social ELECTRÓNICA DANILO ANDRÉS PINO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.605.911-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295001
Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscopios1UnidadMANTANCION PREVENTIVA CAMARA RETINAL,KOWA,MODELO NONMYD 8, DESARME DE EQUIPO,REVISION DE UNIDADES,LIMPIEZA SIS.OPTICO , ELECTRONICO Y FUENTE DE PODER,REVISION DE LAMPARA, DE DISCOS , DESFRAGMENTACIÓN DE DISCOS DE LA UNIDAD ,LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE COMPUTADOR INTERIOR Y REVISIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES ,ARMADO DE EQUIPO , PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL CUMPLE CON LO SOLICITADO $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.000
TOTAL OC $ 2.142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.