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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2708-509-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE GOLOSINA PARA NIÑOS DEL PROGRAMA "SOMOS BARRIO" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
35767,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Suministros del Limari S.p.A. |
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Razón Social |
IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
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R.U.T. |
76.147.942-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Suministros del Limari S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDAD RECREATIVA PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. | ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDAD RECREATIVA PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. |
$ 188.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.250
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$ 188.250
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Total Neto
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$ 188.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.768
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$ 224.018
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.