Orden de Compra. Nº2708-509-AG25 "ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE GOLOSINA PARA NIÑOS DEL PROGRAMA "SOMOS BARRIO""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-509-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE GOLOSINA PARA NIÑOS DEL PROGRAMA "SOMOS BARRIO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 35767,5
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros del Limari S.p.A.
Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
R.U.T. 76.147.942-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros del Limari S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalADQUISICION DE 150 BOLSAS DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDAD RECREATIVA PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE GOLOSINAS PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDAD RECREATIVA PROGRAMA SOMOS BARRIO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 188.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.250 $ 188.250
Total Neto $ 188.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.768
TOTAL OC $ 224.018


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.636.234-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.