Orden de Compra. Nº1057420-405-SE25 "CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.06.001 HFCH 41687 (csg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-405-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA- ITEM 22.06.001 HFCH 41687 (csg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 961
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 20403,34
Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAQ LTDA
Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.180.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREMAQ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas1UnidadRECEPTACULO ZEN BLANCO CON DESAGUE RECEPTACULO ZEN BLANCO CON DESAGUE $ 87.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.387 $ 87.387
48101611
Balanzas de uso comercial1UnidadBALANZA DIGITAL NEGRA GAMA BALANZA DIGITAL NEGRA GAMA $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
40142008
Mangueras para agua4UnidadMANGUERA JARDIN GARDEN 1/2MANGUERA JARDIN GARDEN 1/2 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
40142008
Mangueras para agua1UnidadACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142008
Mangueras para agua1UnidadCONECTOR LLAVE MANGUERA 1/2CONECTOR LLAVE MANGUERA 1/2 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 107.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.403
TOTAL OC $ 127.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.