Orden de Compra. Nº520149-113-SE25 "MVG_PC N°5084_DINFRA_Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-113-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MVG_PC N°5084_DINFRA_Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 881304,36
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MR FERRETERO
Razón Social MR FERRETERO SPA
R.U.T. 77.662.108-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MR FERRETERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1Unidad no definidaLÍNEA DE PRODUCTO No9. ACCESORIOS ELÉCTRICOS.LÍNEA DE PRODUCTO No9. ACCESORIOS ELÉCTRICOS. $ 1.891.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.224 $ 1.891.224
86131502
Pintura1Unidad no definidaLÍNEA DE PRODUCTO Nº1. PINTURA, BARNIZ; RODILLO; PASTA DE MURO; MASILLA; CINTA; YESO; BROCHA. LÍNEA DE PRODUCTO Nº1. PINTURA, BARNIZ; RODILLO; PASTA DE MURO; MASILLA; CINTA; YESO; BROCHA. $ 2.445.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445.705 $ 2.445.705
31161511
Tornillos de apriete1Unidad no definidaLÍNEA DE PRODUCTO Nº6. ELEMENTOS DE FIJACION.LÍNEA DE PRODUCTO Nº6. ELEMENTOS DE FIJACION. $ 301.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.515 $ 301.515
Total Neto $ 4.638.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 881.304
TOTAL OC $ 5.519.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.