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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-57-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRU PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION/ DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
168121,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Computacionales RGA Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA
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R.U.T. |
77.894.370-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Computacionales RGA Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233205
| Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones | 50 | Unidad | 50 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PRO
ANTIMALWARE, FIREWALL, PREVENCION XPLOIT, ANDROID, IOS, MAC, EDR, CONTROL DEAPLICACIONES, ESTACIONES Y SERVIDORES WINDOWS CONSOLA DE ADMINISTRACION EN LA NUBE, 1 ESTACION O 1 SERVIDOR + 2 DISPOSITIVOS MOVILES | |
$ 17.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 884.850
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$ 884.850
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Total Neto
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$ 884.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.122
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$ 1.052.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.