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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-436-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Extintores y polvos Holi, compra ágil: 1623-293-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
117915,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora V&S SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA V&S SPA
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R.U.T. |
77.819.498-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora V&S SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171501
| Tintes fluorescentes | 24 | Bolsa | Bolsas polvo Holi de 1 kilo,
colores: 4 violeta, 4 celeste, 4 rosado, 4 amarillo, 4 verde claro y 4 naranjo.
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$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.760
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$ 215.760
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12171501
| Tintes fluorescentes | 15 | Unidad | Extintores Holi de 1 kilo. | |
$ 26.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.850
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$ 404.850
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Total Neto
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$ 620.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.916
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$ 738.526
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.