Orden de Compra. Nº2328-505-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRONICOS PARA EL INSTITUTO COMERCIAL, FONDO ESCUELAS Y LICEOS, FICHA N° 21214, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-449-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-505-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRONICOS PARA EL INSTITUTO COMERCIAL, FONDO ESCUELAS Y LICEOS, FICHA N° 21214, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-449-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR NO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 58862
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA
R.U.T. 77.514.261-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221526
Sistema telefónico de entradas1UnidadCABLE TELEFONICO 100 METROS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES)  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
39121435
Hilos o cables de conexión1UnidadCABLE PARALELO 1.5 MM 50 METROS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES)  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
46171618
Timbres de puerta1UnidadTIMBRE DE COLEGIO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES)  $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas10UnidadLUCES DE EMERGENCIA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES)  $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
Total Neto $ 309.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.862
TOTAL OC $ 368.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.