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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-546-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711841-96-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Según Lo señalado en la Resolución Exenta N° 01346 - (Adjunta en este proceso) |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
169401,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Athelstan |
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Razón Social |
Athelstan SpA
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R.U.T. |
77.143.745-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Athelstan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 8 | Unidad | PENDÓN SISE - Especificaciones Técnicas se encuentran detalladas en los Términos de Referencias (Adjuntos) | |
$ 23.461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.688
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$ 187.688
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82121503
| Impresión digital | 100 | Unidad | PENDÓN RSH - Especificaciones Técnicas se encuentran detalladas en los Términos de Referencias (Adjuntos) | |
$ 7.039,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.900
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$ 703.900
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Total Neto
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$ 891.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.402
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$ 1.060.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.