Orden de Compra. Nº1161266-95-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PUENTE LAS NUEVE NIÑAS DE HUÉPIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PUENTE LAS NUEVE NIÑAS DE HUÉPIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004234 del sistema FONDO SEGURIDAD VIAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258
Comuna Tucapel
Impuesto 134900
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA
Razón Social LUIS IVÁN FRIZ MATAMALA
R.U.T. 10.011.441-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1CajaCAJA DE 25 KGS DE CLAVOS DE 6"CAJA DE 25 KG DE CLAVO DE 6" $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30111601
Cemento2UnidadCOMBOS O MAZETAS DE 6 KGS. COMBOS O MAZETAS DE 6 KGS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
11121610
Maderas duras50UnidadPIEZAS DE 4X10" DE PINO PIEZA DE 4X10X3.2 MTS PINO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.900
TOTAL OC $ 844.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.011.441-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.169.891-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.