Orden de Compra. Nº1028897-281-SE25 "SP 12/36 Suministro Continuo de Mantención, Reparación y Atención de Contingencias de Infraestructura línea 2 CARAHUE. FAEP. MULTIANUAL(CFO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-281-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 12/36 Suministro Continuo de Mantención, Reparación y Atención de Contingencias de Infraestructura línea 2 CARAHUE. FAEP. MULTIANUAL(CFO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-11-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 14369747,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Fernández Osses
Razón Social JUAN CARLOS FERNÁNDEZ OSSES
R.U.T. 10.005.930-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Fernández Osses
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1GlobalSUMINISTRO CONTINUO DE MANTENCIONES, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN RES. EXENTA N° 372 APRUEBA CONTRATO .  $ 75.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630.252 $ 75.630.252
Total Neto $ 75.630.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.369.748
TOTAL OC $ 90.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.