Orden de Compra. Nº5006-3-SE26 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA FACT. 814007"
Recuerde que el responsable del pago es Museo Marítimo Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5006-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA FACT. 814007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO EXPLOTACIÓN del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 13575,69
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO CARGO FIJO Y USO DE COPIAS SEGÚN FACTURA N° 814007.SERVICIO CARGO FIJO Y USO DE COPIAS SEGÚN FACTURA N° 814007. $ 71.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.451 $ 71.451
Total Neto $ 71.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.576
TOTAL OC $ 85.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.