Orden de Compra. Nº1232366-54-AG25 "Provisión y montaje de techos desmontables con estructura metálica y paneles modulares para Facultad de Ciencias Médicas S3"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232366-54-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Provisión y montaje de techos desmontables con estructura metálica y paneles modulares para Facultad de Ciencias Médicas S3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRORRECTORIA - USACH
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
Comuna Estación Central
Impuesto 646190
Dirección de Envío de la Factura Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
TítuloDescripción
Contactar a Mantención, Almacén Central

Coordinación Entrega: Carla Quezada – carla.quezada@usach.cl –  991491497. Jefa Mantención – Dirección: Av El Belloto N°3580, Estación Central.

 

Copiar envío de factura a Carla Quezada – Correo: carla.quezada@usach.cl

Plazo de Entrega: 2 a 3 días.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOURITS SPA
Razón Social SOURITS SPA
R.U.T. 77.412.269-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOURITS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102306
Perfiles de aluminio1Unidad no definidaEl oferente debe proveer y fijar la estructura de perfilería de aluminio sobre la cual se montarán las placas de fibra mineral. La estructura debe ser capaz de soportar tanto las placas como las luminarias panel led de 61x61 cm o sim tec. *SE REQUIERE REVISAR LAS EETT Y PLANO ADJUNTOS*  $ 3.401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.401.000 $ 3.401.000
Total Neto $ 3.401.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 646.190
TOTAL OC $ 4.047.190


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.