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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-2044-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OS N°143275 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE PINTURA DE CALLES - ALCALDIA (CTO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
1048800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALINAS Y DIAZ SPA |
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Razón Social |
SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
77.067.276-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALINAS Y DIAZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112401
| Cofres, cajas o armarios para herramientas | 1 | Unidad | MATERIALES, SEGUN DETALLE:
- 400 CINTAS DE PAPEL GRUESA (UNID)
- 150 DILUYENTE (LITROS)
- 50 PINTURA AMARILLA ALTO TRAFICO (TINETA)
- 20 GUANTE DE CABRITILLA (PAR)
- 10 ESCOBILLONES (UNID)
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$ 5.520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.520.000
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$ 5.520.000
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Total Neto
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$ 5.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.048.800
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$ 6.568.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.