Orden de Compra. Nº2380-2044-AG25 "OS N°143275 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE PINTURA DE CALLES - ALCALDIA (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-2044-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°143275 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE PINTURA DE CALLES - ALCALDIA (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 1048800
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALINAS Y DIAZ SPA
Razón Social SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.067.276-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALINAS Y DIAZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1UnidadMATERIALES, SEGUN DETALLE: - 400 CINTAS DE PAPEL GRUESA (UNID) - 150 DILUYENTE (LITROS) - 50 PINTURA AMARILLA ALTO TRAFICO (TINETA) - 20 GUANTE DE CABRITILLA (PAR) - 10 ESCOBILLONES (UNID)   $ 5.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520.000 $ 5.520.000
Total Neto $ 5.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.048.800
TOTAL OC $ 6.568.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.