Orden de Compra. Nº1244643-15-AG25 "Adquisición de materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244643-15-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Facturación Los Nardos # 5880
Comuna Estación Central
Impuesto 79553
Dirección de Envío de la Factura Los Nardos # 5880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas1GalónAnticorrosivo 1 Galon NEGRO Anticorrosivo 1 Galon NEGRO $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
31201616
Adhesivos líquidos3GalónAdhesivo de contacto agorex 60 o equivalenteAdhesivo de contacto agorex 60 o equivalente $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850
31201601
Adhesivos químicos5Unidadadhesivo pvc humedad, secado rápido (240 cc aprox)adhesivo pvc humedad, secado rápido (240 cc aprox) $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30221012
Jardines1UnidadOrilladora 2 tiempos FS38 0,9 HP 27,2 ccOrilladora 2 tiempos FS38 0,9 HP 27,2 cc $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
31211904
Brochas5UnidadBrocha 3 pulgadaBrocha 3 pulgada $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
31201515
Cintas de papel15Unidadcinta de enmascarar masking tape 18 mmx32mcinta de enmascarar masking tape 18 mmx32m $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121302
Cuchillo cartonero3UnidadCuchillo Cartonero 61mm19mm bloqueo automático TotalCuchillo Cartonero 61mm19mm bloqueo automático Total $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211904
Brochas5UnidadBrocha 2 pulgadaBrocha 2 pulgada $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30161907
Escaleras1UnidadEscalera Aluminio Tijera 10 Peldaños 3.5 mts cuprum o similarEscalera Aluminio Tijera 10 Peldaños 3.5 mts cuprum o similar $ 212.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.400 $ 212.400
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillo de fibra termofusionado 2x18 cmRodillo de fibra termofusionado 2x18 cm $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
Total Neto $ 418.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.553
TOTAL OC $ 498.253


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.