Orden de Compra. Nº
3982-104-SE26
"
Materiales Mantenimiento El Potrero, Ord. N°5
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3982-104-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Mantenimiento El Potrero, Ord. N°5
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3982-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T.
69.090.900-6
Dirección de Facturación
Avda. Dr. Moore 15
Comuna
Paredones
Impuesto
23385,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
moval pluss Spa
Razón Social
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.954.503-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
moval pluss Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
1 Puerta de madera 85 cms x 2 mts, según cotización adjunta
$ 48.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.990
$ 48.990
30131602
Ladrillos de cerámica
20
Unidad
20 Ladrillos fiscal, según cotización adjunta
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
1 Canal PVC agua lluvia color café, según cotización adjunta
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.990
$ 19.990
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
4 Uniones de canaleta PVC color café, según cotización adjunta
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
23131507
Tela para lijar
1
Hoja
1 Hoja Lija para metal, N°231
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
60123601
Pegamento de purpurina
1
Tarro
1 Frasco de pegamento Vinilit, segun cotización adjunta
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
30111601
Cemento
2
Saco
2 Sacos de Cemento, N°136
Cemento 25 kilos (Polpaico, Cbb, Melon)
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 123.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.385
TOTAL OC
$ 146.465
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.