Orden de Compra. Nº691232-3547-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-136-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-3547-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-136-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA
1. El servicio de capacitación será entregado en la ciudad de Santiago los días 28 y 29 de agosto de 2025. El lugar y equipos audiovisuales para su realización son otorgados por el proveedor adjudicado.
2. Enviar la factura al correo: icontreras@sanidadnaval.cl., contacto: Isabel Contreras, teléfonos: 61 - 2210246 / 61 - 2207500 (anexos 237-567). 
3. El pago de la factura será realizado, dentro de 30 días corridos contados, desde la recepción conforme del Servicio y recibida la factura correspondiente.
4. Adjuntar datos bancarios, para generar depósito.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROF LTDA
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.237.960-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERPROF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados4UnidadNecesidad de realizar 4 cursos de capacitación presencial de actualización de la normativa vigente de Compras Públicas, los días 28 y 29 de agosto de 2025 en la ciudad de Santiago.  $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000
Total Neto $ 1.196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.196.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.