Orden de Compra. Nº2196-3099-SE25 "forbes PROGRAMA ASEO (septimebre- octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3099-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra forbes PROGRAMA ASEO (septimebre- octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 159256,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas8UnidadCERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.728 $ 6.728
12161902
Detergentes surfactantes190UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF) 900 ML O 1 LITROLIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF 900 ML O 1 LITRO $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.990 $ 193.990
47131816
Desodorantes350UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.850 $ 297.850
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLA ROPA ESCOBILLA ROPA $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
47131615
Escobillones100UnidadESCOBILLON PLASTICO COMPLETO ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
47131603
Esponjas250UnidadESPONJA ACERO PARA OLLAS ESPONJA ACERO PARA OLLAS $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250
47131603
Esponjas250UnidadESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
53131635
Hisopo40UnidadHISOPO BAÑO COMPLETOHISOPO BAÑO COMPLETO $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
47131502
Paños de limpieza400UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR. DANZARINA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131618
Mopas húmedas350UnidadTRAPERO PISO CON OJAL TRAPERO PISO CON OJAL $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.950 $ 131.950
27112004
Palas10UnidadPALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.630 $ 4.630
Total Neto $ 838.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.257
TOTAL OC $ 997.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.