Orden de Compra. Nº
2196-3099-SE25
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forbes PROGRAMA ASEO (septimebre- octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-3099-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
forbes PROGRAMA ASEO (septimebre- octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
159256,67
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FORBES
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T.
76.774.294-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
8
Unidad
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.728
$ 6.728
12161902
Detergentes surfactantes
190
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF) 900 ML O 1 LITRO
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF 900 ML O 1 LITRO
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.990
$ 193.990
47131816
Desodorantes
350
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.850
$ 297.850
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLA ROPA
ESCOBILLA ROPA
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.395
$ 1.395
47131615
Escobillones
100
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
47131603
Esponjas
250
Unidad
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.250
$ 24.250
47131603
Esponjas
250
Unidad
ESPONJA ESPUNITA
ESPONJA ESPUNITA
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
53131635
Hisopo
40
Unidad
HISOPO BAÑO COMPLETO
HISOPO BAÑO COMPLETO
$ 485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
47131502
Paños de limpieza
400
Unidad
PAÑO ABSOR. DANZARINA
PAÑO ABSOR. DANZARINA
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131618
Mopas húmedas
350
Unidad
TRAPERO PISO CON OJAL
TRAPERO PISO CON OJAL
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.950
$ 131.950
27112004
Palas
10
Unidad
PALAS PLASTICAS
PALAS PLASTICAS
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
Total Neto
$ 838.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.257
TOTAL OC
$ 997.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.