Orden de Compra. Nº
2324-1299-AG25
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AYUDA EMPRENDIMIENTO PARA BENEFICIARIOS VARIOS - INSUMOS LANA / DIDECO - SUBDIRECCION DESARROLLO LOCAL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-859-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1299-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
AYUDA EMPRENDIMIENTO PARA BENEFICIARIOS VARIOS - INSUMOS LANA / DIDECO - SUBDIRECCION DESARROLLO LOCAL - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-859-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
san felipe N 80, 3er piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
26923
Dirección de Envío de la Factura
san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTIEXPRESS SPA
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA
R.U.T.
76.888.386-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTIEXPRESS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151701
Hilo de lana
29
Unidad
LINEA BASIC COLORES HEAVY SEGÚN TTR ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.710
$ 86.710
11151701
Hilo de lana
15
Unidad
LINEA BASIC BULKY SEGÚN TTR ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
52151706
Palillos
1
Unidad
PALILLO RECTO BASIC 35 CM 3.00MM SEGÚN TTR ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
52151706
Palillos
1
Unidad
CROCHET ALUMINIO ANTIDESLIZANTE 5.00MM SEGÚN TTR ADJUNTO , EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
Total Neto
$ 141.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.923
TOTAL OC
$ 168.623
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.