Orden de Compra. Nº1655-1032-CM25 "FOLIO 175* COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA +AGM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-1032-CM25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO 175* COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA +AGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 2013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2392 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 496348,02
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T. 76.399.128-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR23
CLIP FULTONS METÁLICO PUNTA REDONDA 50 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM820 (1978080) CLIP FULTONS METÁLICO PUNTA REDONDA 50 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM(1978080) CLIP FULTONS METÁLICO PUNTA REDONDA 50 MM ACERO CROMADO 50 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; CAMINO LO BOZA 120B $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.980 $ 154.980
0
2239-2-LR23
SOBRE ISOFIT SACO BLANCO EXTRA OFICIO 30 X 39,5 CM2 UNIDAD REGIÓN RM6650 (2023742) SOBRE ISOFIT SACO BLANCO EXTRA OFICIO 30 X 39,5 CM2 UNIDAD REGIÓN RM(2023742) SOBRE ISOFIT SACO BLANCO EXTRA OFICIO 30 X 39,5 CM2 UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; CAMINO LO BOZA 120B $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.050 $ 778.050
0
2239-2-LR23
NOTA ADHESIVA FULTONS PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM7056 (2011978) NOTA ADHESIVA FULTONS PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM(2011978) NOTA ADHESIVA FULTONS PAPEL AMARILLO 76X76 MM 100 HOJAS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; CAMINO LO BOZA 120B $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.328 $ 1.679.328
Total Neto $ 2.612.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 496.348
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.108.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.