Orden de Compra. Nº2745-74-AG25 " THO-Adquisición de cajas de mantenimiento para equipos de impresión de la Dirección de Educación Municipal de Angol, con cargo a Subvención General"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2745-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra THO-Adquisición de cajas de mantenimiento para equipos de impresión de la Dirección de Educación Municipal de Angol, con cargo a Subvención General
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 34532,5
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA.
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA
R.U.T. 77.354.821-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadCAJAS DE MANTENIMIENTO C9344 PARA IMPRESORAS EPSON MODELO L5590 ORIGINAL   $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.750 $ 94.750
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras6UnidadCAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON MODELO T04D1 ORIGINAL, PARA IMPRESORAS ECOTANK L6270   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 181.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.532
TOTAL OC $ 216.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.