Orden de Compra. Nº3752-163-SE25 "INSUMOS PROMOCIONALES PROGRAMA MAS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3752-163-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROMOCIONALES PROGRAMA MAS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-32-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242-25 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 22439
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 523, 2° PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENCOLORES SPA
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENCOLORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaPENDON ROLLER 80X200 CM BASE DE ALUMINIO CON SERIGRAFIA DE LOGO E INFORMACION DEL PROGRAMA MAS AMAPENDON ROLLERS DE 080X2.0 MTS IMPRESO LATEX LAMINADO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
53102503
Sombreros30Unidad no definidaJOCKEY GABARDINA CON LOGO ESTAMPADO 15 VERDES Y 15 AZULESJOCKEY GABARDINA CON LOGO ESTAMPADO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo54Unidad no definidaBOLSA REUTILIZABLE SHOPPER 30X40X12 CON SERIGRAFIABOLSA ECOLOGICA SELLADA ULTRASONIDO MEDIDA 30X40X12 CM /COLORES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
Total Neto $ 118.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.439
TOTAL OC $ 140.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.