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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12366-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSP - TD - RES. EX. 1724 DEL 05/07/2024 - INT. 1022 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LABORATORIO DE PLANOS DE ALIVIO OCLUSAL - MEMO 44/2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
402040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy |
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Razón Social |
ERNESTO EDUARDO GONZÁLEZ SUSPERREGUY
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R.U.T. |
4.976.211-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152010
| Película de radiología dental | 1 | Unidad no definida | 952-0000 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LABORATORIO DE PLANOS DE ALIVIO OCLUSAL - TD - RES. EX. 1724 DEL 05/07/2024 - INT. 1022 - MEMO 44/2025- PERIODO DESDE 01/02/2025 AL 30/04/2025 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LABORATORIO DE PLANOS DE ALIVIO OCLUSAL |
$ 2.116.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.116.000
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$ 2.116.000
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Total Neto
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$ 2.116.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 402.040
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$ 2.518.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.