Orden de Compra. Nº1080286-508-AG25 "ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, PARA LA 30° COMISARIA 1080286-220-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-508-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, PARA LA 30° COMISARIA 1080286-220-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna Santiago
Impuesto 43519,12
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coyam
Razón Social COYAM INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.136.924-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coyam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171612
Camillas de recoger o accesorios4UnidadCAMILLA PARA MECANICO, CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO, LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 20.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.312 $ 81.312
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadLAINA DE ACERO, CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO, LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 7.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.768 $ 29.768
40142002
Mangueras para aire4UnidadROLLO DE MANGUERA AIRE, CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO, LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 29.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.968 $ 117.968
Total Neto $ 229.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.519
TOTAL OC $ 272.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.