Orden de Compra. Nº691232-3306-AG25 " compra ágil: 691232-100-COT25 Adquisición elementos de Aseo e Higiene"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-3306-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 691232-100-COT25 Adquisición elementos de Aseo e Higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 86505,1
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2025
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHAR EN BASE NAVAL VIÑA DEL MAR., 
RECTA LAS SALINAS AVENIDA JORGE MONTT 11700, 
EN EDIFICIO DE "AFISAN"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA, 120 X 130 CMS, CARGA PESADA, 5 BOLSAS POR PAQUETE, VIRUTEX O SIMILAR  $ 3.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.350 $ 181.350
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA, 70 X 90 CMS, 10 BOLSAS POR PAQUETE, VIRUTEX O SIMILAR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
14111704
Papel higiénico30PaqueteTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, 2 ROLLOS POR PAQUETE. 300 MTS.   $ 5.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.440 $ 166.440
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, 6 ROLLOS POR PAQUETE.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 455.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.505
TOTAL OC $ 541.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.