Orden de Compra. Nº1080936-1-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1080936-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Fondos Extrapresupuestarios Escipol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080936-1-TD26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1080936-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE MODIFICARA OC POR CUANTO ES EXENTA DE IVA.
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Escipol
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T. 60.506.012-9
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
Comuna Estación Central
Impuesto 262415,25157
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FACULTAD DE MEDICINA Escuela de Salud Pública
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FACULTAD DE MEDICINA Escuela de Salud Pública
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101902
Evaluación de resultados (Impacto)1091Unidad-MINUTA N° MI-0580978-2025 DE 19.NOV.025 DEL DEPTO. ADMISIÓN. -ÍTEM PRESUPUESTARIO: 22.08.999 -RESOLEX N°409 APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 29.DIC.025 -COORDINADORA: SUBCOMISARIA ALEJANDRA BARRA BRAVO / A.BARRA@ESCUELAPDI.CL / +56991620808.-MINUTA N° MI-0580978-2025 DE 19.NOV.025 DEL DEPTO. ADMISIÓN. -ÍTEM PRESUPUESTARIO: 22.08.999 -RESOLEX N°409 APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 29.DIC.025 -COORDINADORA: SUBCOMISARIA ALEJANDRA BARRA BRAVO / A.BARRA@ESCUELAPDI.CL / +56991620808. $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.381.206 $ 1.381.133
Total Neto $ 1.381.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.415
TOTAL OC $ 1.643.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.