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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-203-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COCTELERIA "SEMANA DE LA CHILENIDAD" ESCUELA G-999 OLGA RÍOS DE PINOCHET- MIRRIHUE.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
191520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vicvic |
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Razón Social |
VICTOR MANUEL MUNOZ OLMEDO
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R.U.T. |
7.891.248-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
vicvic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Global | SERVICIO COCTELERIA PARA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:30, PARA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA CHILENIDAD" PARA ESCUELA G-999 OLGA RÍOS DE PINOCHET.- | SERVICIO DE COCTELERIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- |
$ 1.008.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.