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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2675-124-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DEL PROGRAMA PAIG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
126086,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Kit |
MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA PAIG, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 663.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 663.614
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$ 663.614
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Total Neto
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$ 663.614
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.087
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$ 789.701
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.