Orden de Compra. Nº1417902-11-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1417902-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417902-11-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1417902-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se realizará orden de compra mensual según servicios prestados por mes.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417902-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.211.127-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.211.127-0
Dirección de Facturación General Lagos N° 756
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Lagos N° 756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REHABILITACION SUR
Razón Social REHABILITACION SUR SPA
R.U.T. 77.822.596-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REHABILITACION SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1AñoServicio de Psicología externo anual para la asociación AMZOMA.VALOR INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES. MAS DETALLES EN ANEXO ECONOMICO. FACTURA EXENTA $ 6.697.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.697.500 $ 6.697.500
Total Neto $ 6.697.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.697.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.