Orden de Compra. Nº3764-1067-AG24 "POLERAS Y CORTAVIENTOS CORPORATIVOS - OFICINA DE MOVILIZACIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-664-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-1067-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y CORTAVIENTOS CORPORATIVOS - OFICINA DE MOVILIZACIÓN, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-664-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas .
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 103177,03
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gaspo Work
Razón Social IMPORTADORA GASPO SPA
R.U.T. 77.392.585-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gaspo Work
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario33UnidadPOLERAS DE PIQUE MANGA CORTA DRY FRESH OLORES POR DEFINIR CON DOS LOGOS BORDADOS, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 8.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.043 $ 296.043
91111703
Vestuario11UnidadPOLERAS PIQUE MANGA LARGA DRY FRESH COLOR POR DEFINIR CON DOS LOGOS BORDADOS, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 9.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.338 $ 107.338
91111703
Vestuario11UnidadCORTAVIENTOS NEGROS (CON VENTILACION EN LA ESPALDA Y MALLA INTERIOR PARA OBSORCION DE LA HUMEDAD) CON DOS LOGOS BORDADOS  $ 12.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.656 $ 139.656
Total Neto $ 543.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.177
TOTAL OC $ 646.214


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.199.368-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.863.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.103.338-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.680.924-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.591.591-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.496.266-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.762.108-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.392.585-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.856.915-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.