Orden de Compra. Nº4535-11-AG25 "PINTURA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
Comuna Lebu
Impuesto 8508,2
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE COLOR BLANCO.  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO 18 CM.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA ENMASCARAR ANCHA 48 M/M  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroAGUARRÁS.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 44.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.508
TOTAL OC $ 53.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.