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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4535-11-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURA Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
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R.U.T. |
60.903.251-0 |
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Dirección de Facturación |
LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
8508,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE COLOR BLANCO. | |
$ 26.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.900
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$ 26.900
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO 18 CM. | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 2" | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580
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$ 1.580
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31201515
| Cintas de papel | 5 | Unidad | CINTA ENMASCARAR ANCHA 48 M/M | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Litro | AGUARRÁS. | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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Total Neto
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$ 44.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.508
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$ 53.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.