Orden de Compra. Nº2428-221-AG24 "ELEVADORES DE MONITOR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-221-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ELEVADORES DE MONITOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Augusto Carozzi 841, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 46118,7
Dirección de Envío de la Factura Augusto Carozzi 841, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMICEG
Razón Social EMICEG SPA
R.U.T. 77.823.755-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMICEG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212002
Soportes para monitor29UnidadElevadores de monitores Armables de maderas con compartimiento Escritorio oficina PEDIDO N°10 OBRAS (3 ELEVADORES) PEDIDO N° 06 ADQUISICIONES (25 ELEVADORES) PEDIDO N°02 DAF  $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.730 $ 242.730
Total Neto $ 242.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.119
TOTAL OC $ 288.849


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.089.129-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.645.647-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.781.736-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.714.432-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.645.635-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.532.145-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.823.755-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.