Orden de Compra. Nº1417913-288-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LABORES DE MANTENCIÓN GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE CORMUDESI / MEMO5625-2025 DAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-288-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LABORES DE MANTENCIÓN GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE CORMUDESI / MEMO5625-2025 DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 69730
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion y Logistica MCV
Razón Social SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MARIO CHOQUE E.I.R.L.
R.U.T. 77.505.064-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion y Logistica MCV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1GlobalG2 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS - se debe adjuntar FICHA TÉCNICA DE CADA UNA DE LOS SUB-ÍTEMS INDICADOS EN ANEXO TECNICO. Aquellas propuestas que oferten plazo de entrega mayor a 5 días podrán quedar inadmisibles en el proceso de compra.HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS $ 367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.000 $ 367.000
Total Neto $ 367.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.730
TOTAL OC $ 436.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.