Orden de Compra. Nº1718-554-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-602-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-554-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-602-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2190 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 391533
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macadel
Razón Social COMERCIAL MACADEL SPA
R.U.T. 77.830.871-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Macadel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua40UnidadTINETAS DE ALTO TRAFICO COLOR BLANCO  $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.000 $ 1.612.000
60121251
Pintura al agua5UnidadTINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO  $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500
31211904
Brochas40UnidadBROCHAS DE 1"   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLOS DE 18" DE CHIPORRO NATURAL  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 2.060.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.533
TOTAL OC $ 2.452.233


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.