|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1218392-55-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PISO VINILICO: 1218392-57-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNA DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
65.077.445-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Normandie 1916 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
56962 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie 1916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Contacto: 956952827 o 955255620 Millaray | |
|
|
Proveedor |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
|
Razón Social |
INVERSIONES DCA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.849.352-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30141503
| Aislamiento de espuma | 1 | Unidad no definida | Materiales para piso vinílico | |
$ 299.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 299.800
|
$ 299.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 299.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.962
|
|
$ 356.762
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.