Orden de Compra. Nº1079694-88-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN CALLE LAGO PALENA N°560, VALDIVIA DE CARGO DE LA COMISIÓN POBLACIONES DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-88-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN CALLE LAGO PALENA N°560, VALDIVIA DE CARGO DE LA COMISIÓN POBLACIONES DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°017-INT/2025. CUENTA INTERNA. COMISIÓN POBLACIONES DE PREFECTURA VALDIVIA N°23. del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Conforme indica planilla adjunta
Comuna Valdivia
Impuesto 71812,4
Dirección de Envío de la Factura Conforme indica planilla adjunta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadCANTIDAD REQUERIMIENTO 10 Plancha acanalada zcal. 0.35 MMx3,66 MT. 08 Terciado colonial 8 x 1220 x 2440 MM. 10 Cemento BIO-BIO 25KG. 10 Madera pino verde 2”x3”x3.20 MTS. 02 Clavos p/techo arar helicoidal 2 ½” x 100 uds. 200 Tornillo soberbio ¼” x 2”. 04 Clavos cte. Bolsa 4” x 8 de 1 kg. 08 Madera pino verde 2”x 2”x3.20 mts. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA. PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. GARANTIA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +56-9-72557818. CORREOS: fgajardo@harro.cl, isadora.wallace@gmail.com. $ 377.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.960 $ 377.960
Total Neto $ 377.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.812
TOTAL OC $ 449.772


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.