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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3085-353-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO CANAL BANNEN: 3085-232-COT25, TI 311149-706 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
TELÉFONOS QUE APARECEN NO CONTESTAN, EL OTRO NO EXISTE, SIN COMUNICACION CON PROVEEDOR |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
166250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2025 |
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Proveedor |
MAKUNDALES SPA |
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Razón Social |
MKU GROUP SPA
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R.U.T. |
77.693.539-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAKUNDALES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Unidad | CAMBIO DE CANAL DE AGUA LLUVIA SEGUN ANEXO ADJUNTO | CAMBIO DE CANAL DE AGUA LLUVIA SEGUN ANEXO ADJUNTO |
$ 875.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 875.000
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$ 875.000
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Total Neto
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$ 875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.250
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$ 1.041.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.